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    预付款退回业务处理

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    【问题现象】

    之前企业预先支付给供应商 10 万元,由于某种原因与供应商终止合作,现在这笔款预付款项要收回,这种业务如何处理?

    【业务分析】

    首先做一笔 10 万元的预付款,收回时,使用预付冲预付的功能来冲销预付款。


    【解决方案】

    1、企业支付供应商预付款 10 万元。


    打开【往来现金】-【付款单】,新增一张付款单,业务类型选择“预付款”。

    2、企业与供应商不再合作,供应商退回这笔 10 万元的预付款。新增一张付款单,付款金额以负数表示。


    3、财务冲销预付账款。


    打开【往来现金】-【应付冲应付】,新增一张应付冲应付单据,【业务类型】选择“预付冲预付”。【转入供应商】和【转出供应商】选择该供应商,点击表头【选单】,选择这两笔预付款单,点击【确定】。


    将【冲销金额】录入为 0,然后点击分摊、保存。




     

     

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