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    好会计结账和反结账流程

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    如何结账与反结账?


    【解决方法】

    1、结账:当本月所有相关凭证制作完成,点击 设置→结账→马上检查→结账;

    2、如何反结账

    (1)点击【结账】-【结账】,选择需反结账的月份,点击【反结账】;



    (2)在结账界面,同时按【Ctrl+alt+Y】,进行反结账。



    注:假如现在结账到12月份,您要取消结账到1月份,可以直接选中1月,然后反结账,系统会一次性反结账到1月份


     

     

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