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增值税申报表从哪里取数?(增值税申报表能自动取数吗?)
增值税申报表的取数逻辑?
1.进入发票管理界面,在发票管理界面中录入发票,
注:录入发票一定要录入相应的商品明细。
2.录入发票后,增值税申报表会显示相关数据,如图所示:
3.进项发票与销项发票一样,也是录入取数,不同在于,进项发票是根据认证后,根据认证时间进行取数。
注:进项发票认证需要调整相应账期,
进项发票未认证在增值税申报表中不会显示相应数据
进项发票认证在增值税申报表中会显示相应数据
一般纳税人主表“免、抵、退应退税额”本月数增加初始化取值;
一般纳税人增值税申报表主表15行D列免、抵、退应退税额本月数增加初始化取值;
一般纳税人增值税申报表附表五“留抵退税本期扣除额”取数优化
留抵退税本期扣除额,增值税税额取值规则如下:
本期应补(退)税额-21行简易计税办法计算的应纳税额<=上期结存可用于扣除的留底退税额取数“主表24行本期应补(退)税额-21行简易计税办法计算的应纳税额”。
本期应补(退)税额-21行简易计税办法计算的应纳税额>=上期结存可用于扣除的留底退税额取数“上期结存可用于扣除的留底退税额”
备注:增值税税额:只取主表一般计税方法的应纳税额,因为简易计税方法不涉及留抵退税;
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