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| 问题现象: | 预付款的收回如何处理? |
| 原因分析: |
当预付款形成后,在应付明细表中会生成一条已付的记录,应付余额为-100。 不但要将应付余额调为0,还需将已付和已收合计调整为0。 |
| 问题答案: |
1、先填一张往来费用单,然后进行预付冲应付将该费用单和上面的付款单冲销,应付明细账中的应付余额为0,但已付和应付的合计都为100
2、因为实际上是没有产生这笔费用的,所以要做一张红字往来费用单;
同理,如果是预收款则按以下步骤处理: |
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